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Bancos

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Cobrança CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária)

 

CadastroDeBanco

 

Banco: Deve ser informado o número que o banco detém junto ao Banco Central. Ex.: Itaú (341)

Descrição: Informe a denominação do banco. Ex.: Banco Itaú S/A

 

Exportação cobrança

Número remessa: Informe o número inicial que o Sistema irá utilizar quando gerar arquivo de cobrança eletrônica para o banco. Confirme com o banco o número de sua última remessa;

Número Boleto: Informe o número inicial que consta no boleto pré-impresso fornecido pelo banco;

Prazo Protesto: Número de dias para envio do título para o cartório de protesto pelo banco;

Prazo Devolução: Número de dias para a devolução do título pelo banco;

Novo Layout: Utilizado para identificar regras de cobrança quando um banco faz parte de outro banco.

 

Emissão boleto

Peso Inicial e Final (Módulo 11): Estes números indicam como será calculado o código de barras gerado pelo Sistema quando da impressão do boleto. São informados pelo banco.

Sequência de Cobrança Simples: Informe o código da cobrança para cobrança simples.

Sequência de Cobrança Rápida: Informe o código da cobrança para cobrança simples.

Sequência de Cobrança Registrada: Informe o código da cobrança para cobrança simples.

Não gerar nosso número para Cobrança: Marque para ativar, Selecionando uma das opções o sistema não gerará o nosso número para esta.

 

Os campos referentes a controle de módulo 11 para emissão de cobrança bancária deverão ser obtidos junto ao layout de cobrança bancária fornecido pelo banco.

 

Sequência Cobrança Simples: Ex.: 82 (Banco 104 Caixa Econômica)

Sequência Cobrança Rápida: Ex.: 09 (Banco 104 Caixa Econômica)

Sequência Cobrança Registrada: Ex.: 19 (Banco 104 Caixa Econômica)

 

Após a digitação dos dados, clique em Ok.

 

Botão Contas: Informe nesta tela as contas correntes pertinentes ao banco.

 

CadastroDaConta

 

Os dados a serem informados são:

 

Agência: Número da Agência detentora da conta. Ex.: 0747-X

Conta: Número da Conta Corrente. Ex.: 101.555-3

Cedente: Utilizado para impressão do boleto bancário com códigos de barras. Geralmente é composto do número da Agência e conta corrente, mas deve ser confirmado pelo seu banco;

Convênio: Utilizado para impressão do boleto bancário com código de barras, onde esta informação é repassada pela agência bancária.

Taxa de Cobrança: Informe neste campo o valor da taxa bancária para cobrança.

 

Conta: Esta informação será utilizada quando da emissão de um pagamento e o saldo da conta corrente ultrapassar o limite da conta.  Neste caso será alertado o usuário que o limite foi atingido.

Número Boleto: Utilizado para inicializar a sequência de boleto bancário por conta.

Desativada: Marque somente quando esta conta não é mais utilizada, desta forma o sistema impede o lançamento de dados nesta conta.

 

Botão Adicionais

 

InformacoesContasBancarias

 

 

 

Duplo Click Conta Bancária

 

ObrasAssociadasAConta

 

Permite relacionar quais as obras que pertencem à conta.