Cobrança CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária)
Banco: Deve ser informado o número que o banco detém junto ao Banco Central. Ex.: Itaú (341)
Descrição: Informe a denominação do banco. Ex.: Banco Itaú S/A
Exportação cobrança
Número remessa: Informe o número inicial que o Sistema irá utilizar quando gerar arquivo de cobrança eletrônica para o banco. Confirme com o banco o número de sua última remessa;
Número Boleto: Informe o número inicial que consta no boleto pré-impresso fornecido pelo banco;
Prazo Protesto: Número de dias para envio do título para o cartório de protesto pelo banco;
Prazo Devolução: Número de dias para a devolução do título pelo banco;
Novo Layout: Utilizado para identificar regras de cobrança quando um banco faz parte de outro banco.
Emissão boleto
Peso Inicial e Final (Módulo 11): Estes números indicam como será calculado o código de barras gerado pelo Sistema quando da impressão do boleto. São informados pelo banco.
Sequência de Cobrança Simples: Informe o código da cobrança para cobrança simples.
Sequência de Cobrança Rápida: Informe o código da cobrança para cobrança simples.
Sequência de Cobrança Registrada: Informe o código da cobrança para cobrança simples.
Não gerar nosso número para Cobrança: Marque para ativar, Selecionando uma das opções o sistema não gerará o nosso número para esta.
Os campos referentes a controle de módulo 11 para emissão de cobrança bancária deverão ser obtidos junto ao layout de cobrança bancária fornecido pelo banco.
Sequência Cobrança Simples: Ex.: 82 (Banco 104 Caixa Econômica)
Sequência Cobrança Rápida: Ex.: 09 (Banco 104 Caixa Econômica)
Sequência Cobrança Registrada: Ex.: 19 (Banco 104 Caixa Econômica)
Após a digitação dos dados, clique em Ok.
Botão Contas: Informe nesta tela as contas correntes pertinentes ao banco.
Os dados a serem informados são:
Agência: Número da Agência detentora da conta. Ex.: 0747-X
Conta: Número da Conta Corrente. Ex.: 101.555-3
Cedente: Utilizado para impressão do boleto bancário com códigos de barras. Geralmente é composto do número da Agência e conta corrente, mas deve ser confirmado pelo seu banco;
Convênio: Utilizado para impressão do boleto bancário com código de barras, onde esta informação é repassada pela agência bancária.
Taxa de Cobrança: Informe neste campo o valor da taxa bancária para cobrança.
Conta: Esta informação será utilizada quando da emissão de um pagamento e o saldo da conta corrente ultrapassar o limite da conta. Neste caso será alertado o usuário que o limite foi atingido.
Número Boleto: Utilizado para inicializar a sequência de boleto bancário por conta.
Desativada: Marque somente quando esta conta não é mais utilizada, desta forma o sistema impede o lançamento de dados nesta conta.
Botão Adicionais
Duplo Click Conta Bancária
Permite relacionar quais as obras que pertencem à conta.