Versão 10.0.9-5

De Esquemátika
Revisão de 10h58min de 24 de maio de 2017 por Desenv1 (discussão | contribs)
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Para atualizar o sistema com esta versão, efetuar o Procedimento de Atualização Strato 10 e substituir os arquivos Strato10.zip e Atualizador.zip da página, pelos arquivos encontrados logo abaixo:



Data

Status

Descrição

19/05/2017 NOVO Cadastro de empresa, configuração certificado digital para uso da importação de nota fiscal eletrônica.
CadastroEmpresaCertificado.png.

Através do cadastro da empresa, clique no ícone correspondente para acessar o ambiente de configuração, nele deverá ser indicado se está em ambiente de homologação ou de produção.

Deverá ser selecionado o certificado digital da empresa desejada, este arquivo deverá ser o Padrão A1 ou A3, e informe a senha do certificado

e após clique em OK, e aguarde e configuração que será realizada pelo sistema.
19/05/2017 NOVO Importando nota fiscal eletrônica
Estará disponível juntamente ao cadastro de Pedidos, Medições e Despesas diversas o ícone Nota.png a qual permitirá importar os dados de uma nota fiscal eletrônica através da sua numeração, preencha o campo conforme solicitado, ao confirmar o sistema baixará a nota fiscal junto ao Sefaz e preencherá os dados da nota fiscal, e caso exista divergências dos dados cadastrais do fornecedor, juntamente ao sistema Strato o mesmo questionará se deseja atualizar os dados de CNPJ, Endereço, etc. Todos os dados necessários a exportação para o Sped Fiscal estará sendo armazenado juntamente ao sistema.

Poderá ser realizado a importação através da chave de acesso ou através da importação do arquivo .XML da nota fiscal. Para a importação on line através da chave de acesso, será necessário o uso e configuração do certificado digital correspondente a empresa da obra, porém para a importação do arquivo .XML o mesmo não será necessário. A importação da nota fiscal on line realiza a importação diretamente da Sefaz a qual disponibiliza as notas dentro de um prazo máximo de 15 dias após a emissão da nota fiscal.

Para que o sistema importe os insumos e os itens do pedido com base na nota fiscal, deverá ser configurado a opção (Pedidos - Permitir importar itens do pedido pela nota eletrônica).

Deverá estar ciente que ao ativar esta opção novos insumos estarão sendo criados junto a base geral do sistema, tendo em vista que insumos iguais podem ter descrição diferente junto aos fornecedores.

Através do cadastro de Insumos x Fornecedores, poderá ser relacionado a referencia de cada insumo para cada fornecedor, evitando assim que sejam criados insumos indevidos quando da importação da nota fiscal.

O sistema irá identificar primeiramente através da referencia de cada insumo juntamente com o cadastro de Insumo x Fornecedor, caso não seja localizado, será analisado através da descrição e unidade de medida afim de evitar inclusão de novos insumos de forma desnecessária, porém a forma de escrita dos insumos poderá fazer com que novos insumos similares sejam criados.

A inclusão dos itens do pedido somente serão geradas, se a configuração estiver ativa e o pedido não possua itens descritos.

Todos as informações referente ao NCM, CEST, e Natureza operação que não estejam na base serão cadastrados com base nas informações da nota fiscal.

As informações referente a previsão financeira ao fornecedor, bem como os impostos a serem gerados serão obtidos da nota fiscal, desta forma observe se o cadastro dos impostos estão devidamente configurados.

ChaveNotaEletronica.png

19/05/2017 ALTERAÇÃO Nota fiscal
NotaFiscalDocumento.png.

Foi disponibilizo na mesma tela o campo de chave da NF-e, bem como a possibilidade de impressão da DANF clicando no ícone Imprimir.

19/05/2017 ALTERAÇÃO Baixa do pedido
Baixa Pedido Natureza.png.

Foi disponibilizo o campo Natureza Operação para ser registrado para o item do pedido.

19/05/2017 ALTERAÇÃO Assinatura eletrônica - Autorizador - Quando esta opção estiver marcada, e o documento esteja na situação A-Aguardando, apenas o usuário que solicitou a assinatura do documento e todos os autorizadores poderão cancelar a solicitação de assinatura. - Caso o documento esteja na situação L-Liberado, apenas o ultimo autorizador que aprovou o documento poderá cancelar a assinatura do documento.
19/05/2017 NOVO Cadastro de insumos - Disponibilizado o campo de alteração do cadastro do insumo
InsumoDataDeAlteracao.png.
19/05/2017 NOVO Cadastro de insumos - Botão impostos - Disponibilizado o campo código CEST - Código Especificador da Substituição Tributária, utilizada para fins de exportação do SPED Fiscal.
CadInsumoCampoCest.png.
19/05/2017 NOVO Cadastro CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
19/05/2017 NOVO Comissão - Disponibilizado o campo Obra a qual permite indicar para que obra o lançamento da comissão deve ser gerada, por padrão é indicado a obra do contrato.
19/05/2017 NOVO Despesas diversas - Disponibilizado opção para registro da forma de pagamento
19/05/2017 NOVO Ícone Help - Disponibilizado opção para acesso ao site para efetuar a conexão remota
Suporte Remoto.png.
19/05/2017 ALTERAÇÃO Relatório movimento bancário - Incluído o código da obra, juntamente com o campo de observação
19/05/2017 ALTERAÇÃO Exportação da cobrança bancária e Emissão boleto, ajustado tela com as opções necessárias
19/05/2017 ALTERAÇÃO Conta Bancária
Conta Bancaria.png.

Foi disponibilizo o campo índice a qual permite indicar se uma determinada conta terá a cobrança gerada sempre neste índice, desta forma ao emitr um boleto bancário ou exportação da cobrança o índice será selecionado e não poderá ser modificado.

19/05/2017 NOVO Controle de acesso simultâneo
Pedido Bloqueado Usuario.png.

A partir desta versão todos os cadastros, lançamentos, serão controlados quanto ao acesso simultâneo do mesmo documento, evitando que o mesmo documento seja acessado por dois usuários simultaneamente e os dados sejam alterados sem que o usuário tenha conhecimento. Desta forma se dois usuários estiverem acessando o mesmo documento, será identificado qual o usuário que está editando o documento e somente permitirá que o usuário que acessou por primeiro a informação possa alterar dados.

19/05/2017 NOVO Insumos x Fornecedor
Insumo Fornecedor Permuta.png.

Foi disponibilizado a opção para indicar se o fornecedor permite compra por permuta para os insumos, esta opção permite indicar para cada insumo e fornecedor e ao gerar uma cotação ou pedido manual o sistema alerta se o fornecedor permite compra através de permuta. O campo de Referência tem por finalidade relacionar o código do insumo utilizado para cada fornecedor, a qual será utilizado para identificar insumos quando da importação através da nota eletrônica.

19/05/2017 ALTERAÇÃO Relatório mapa distribuição de custos - Disponibilizado opção para imprimir ou não o quadro resumo de centro de custos.
19/05/2017 NOVO Confirmação de e-mail - Foi disponibilizado opção para que o cliente que receber um e-mail possa estar realizando a confirmação do recebimento do e-mail, neste caso quando o cliente clicar no link de confirmação o sistema estará enviando um e-mail para a pessoa que enviou o e-mail confirmando o recebimento e o cliente terá a mensagem que procedeu a confirmação do recebimento. Foi acrescentado também no corpo do e-mail o nome do cliente
Confirmacao email.png.